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    2024年度綿陽市綿陽日報社部門決算
    发稿时间:2025-09-23 12:54   来源: 綿陽新聞網(wǎng)

      目錄

      公開時間:2025年9月23日

      第一部分部門概況04

      一、部門職責04

      二、機構(gòu)設(shè)置06

      第二部分 2024年度部門決算情況說明07

      一、收入支出決算總體情況說明07

      二、收入決算情況說明07

      三、支出決算情況說明07

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明07

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明08

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明09

      七、財政撥款“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明09

      八、政府性基金預算支出決算情況說明09

      九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明09

      十、其他重要事項的情況說明09

      第三部分 名詞解釋11

      第四部分 附件14

      第五部分 附表32

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、財政撥款支出決算明細表

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

      九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

      十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

      十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

      十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      第一部分 部門概況

      一、部門職責

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      1.貫徹落實黨和國家在新聞宣傳方面的路線、方針、政策,堅持移動優(yōu)先戰(zhàn)略,合理配置各類媒體資源,加強新聞宣傳和管理,進一步提高新聞輿論傳播力、引導力、影響力、公信力。

      2.圍繞市委、市政府中心工作,堅持以正面宣傳、團結(jié)鼓勁為主,積極開展新聞宣傳和輿論監(jiān)督,發(fā)揮新聞宣傳主陣地作用,為全市經(jīng)濟社會發(fā)展提供輿論支持。

      3.負責中共綿陽市委機關(guān)報《綿陽日報》的編輯出版發(fā)行;按照國家標準建設(shè)廣播電臺、電視臺,按照許可證及有關(guān)規(guī)定制作、播放和轉(zhuǎn)播廣播電視節(jié)目,負責廣播頻率、電視頻道的運營;負責網(wǎng)站、微博、微信、移動客戶端等新媒體的建設(shè)、運營和維護;負責各媒體平臺新聞、信息、視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn),確保安全刊發(fā)(播)。

      4.依法開展媒體廣告發(fā)布、利用媒體資源為社會(客戶)提供各類宣傳品制作、網(wǎng)站建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)新媒體代維運營技術(shù)服務(wù);

      5.組織開展上宣工作,積極與央省新聞媒體溝通和交流,宣傳推廣綿陽;

      6.完成市委、市政府和市委宣傳部交辦的其他任務(wù)。

     ?。ǘ?024年重點工作完成情況。

      2024年是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務(wù)的關(guān)鍵之年,也是綿陽市級媒體深度融合發(fā)展的攻堅之年。一年來,單位堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,以市級融媒體中心建設(shè)為抓手加快推進主流媒體系統(tǒng)性變革,圓滿完成年度目標任務(wù),為綿陽加快建設(shè)中國科技城、全力打造成渝副中心提供了強大輿論支持。

      1.鑄牢政治忠誠,沿著總書記指引的方向前進。牢牢把握宣傳機關(guān)首先是政治機關(guān)的屬性,引導干部職工深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”。一是強化理論武裝。二是抓實主題教育。三是筑牢意識形態(tài)安全防線。

      2.推進報臺一體運行,市級融媒體中心建設(shè)加快推進。從新年第一天起實行報臺合署辦公、一體運行,全中心上下緊緊圍繞 “三個一”總目標,蹄疾步穩(wěn)推進市級媒體深度融合發(fā)展。一是創(chuàng)新運行機制。二是優(yōu)化激勵機制。三是夯實發(fā)展底座。

      3.搶占輿論主陣地,全媒體生產(chǎn)傳播體系建設(shè)成果豐碩。有效整合生產(chǎn)要素、媒介資源,著力做優(yōu)做強宣傳平臺,推動專業(yè)人才、優(yōu)質(zhì)資源向主陣地匯集,讓主流聲音更響亮。一是高標準打造自有平臺。二是大規(guī)模進駐三方平臺。三是大力提升外宣質(zhì)效。

      4.狠抓主責主業(yè),宣傳輿論新高地建設(shè)卓有成效。堅持正確輿論導向,緊扣社會發(fā)展脈搏,切實回應民生關(guān)切,弘揚社會主義核心價值觀,用有溫度、有情懷的作品凝聚精神力量。一是做好主題報道。二是全力打造精品力作。三是系統(tǒng)打造融媒品牌。

      5.創(chuàng)新經(jīng)營模式,媒體產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大。整合報臺經(jīng)營資源,組建綿陽市文化傳媒集團,重塑商業(yè)模式和經(jīng)營機制,媒體產(chǎn)業(yè)競爭力明顯增強。一是整合經(jīng)營資源。二是拓展產(chǎn)業(yè)版圖。三是提升承接能力。

      6.縱深推進全面從嚴治黨,營造風清氣正的政治生態(tài)。堅持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),把握“服務(wù)中心、建設(shè)隊伍、服務(wù)群眾”主線,扎實推動中心黨的建設(shè)工作高質(zhì)量發(fā)展。一是認真履行主體責任。二是抓好“關(guān)鍵少數(shù)”。三是夯實黨建基層基礎(chǔ)。四是全面從嚴管黨治黨。

      二、機構(gòu)設(shè)置

      綿陽日報社屬一級預算單位,無下屬二級預算單位。

      第二部分 2024年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2024年度收、支總計分別為5260.41萬元、5000.68萬元。與2023年相比,收、支總計各減少1426.10萬元、1848.99萬元,分別下降21.33%、26.66%。主要變動原因,收入主要是日報社新選址劃撥用地差額、日報社運維補助等財政一次性項目減少及廣告入減少,支出主要是財政一次性項目減少、事業(yè)收入減少相應稅金及附加減少及當期人員經(jīng)費減少。

      二、收入決算情況說明

      2024年本年收入合計5260.41萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1505.10萬元,占28.61%;事業(yè)收入3623.58萬元,占68.89%;其他收入131.74萬元,占2.50%。

      三、支出決算情況說明

      2024年本年支出合計5000.68萬元,其中:基本支出3597.72萬元,占71.94%;項目支出1402.96萬元,占28.06%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2024年財政撥款收、支總計1505.10萬元。與2023年相比,財政撥款收、支總計各減少756.27萬元,下降33.44%。主要變動原因是減少財政一次性項目,日報社新選址劃撥用地差額、日報社運維補助。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

     ?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

      2024年一般公共預算財政撥款支出1505.10萬元,占本年支出合計的30.10%。與2023年相比,一般公共預算財政撥款支出增加221.77萬元,增長17.28%。主要變動原因是增加信息公開工作經(jīng)費、科博會項目經(jīng)費。

     ?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

      2024年一般公共預算財政撥款支出1505.10萬元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出1314.00萬元,占87.30%;社會保障和就業(yè)支出191.10萬元,占12.70%。

     ?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

      2024年一般公共預算支出決算數(shù)為1505.10,完成預算100%。其中:

      1.文化旅游體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)出版發(fā)行(項):支出決算為1306.00萬元,完成預算100%;其他新聞出版電影支出(項):支出決算為8.00萬元,完成預算100%。

      2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):支出決算為178.77萬元,完成預算100%;撫恤(款)死亡撫恤(項):支出決算為12.33萬元,完成預算100%。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2024年一般公共預算財政撥款基本支出207.10萬元,其中:

      人員經(jīng)費191.10萬元,主要包括:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出。

      公用經(jīng)費16.00萬元,主要包括:其他商品和服務(wù)支出。

      七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

      (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

      2024年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元。

      八、政府性基金預算支出決算情況說明

      2024年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

      九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

      2024年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

      十、其他重要事項的情況說明

     ?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況

      2024年,綿陽日報社機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,與2023年決算數(shù)持平。

     ?。ǘ┱少徶С銮闆r

      2024年,綿陽日報社政府采購支出總額22.56萬元,其中:政府采購貨物支出22.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采編及辦公業(yè)務(wù)。授予中小企業(yè)合同金額20.55萬元,占政府采購支出總額的91.09%。

      (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

      截至2024年12月31日,綿陽日報社共有車輛8輛,其中:主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車8輛,其他用車主要是用于日常采訪業(yè)務(wù)。單價100萬元以上專用設(shè)備1臺(套)。

     ?。ㄋ模╊A算績效管理情況

      根據(jù)預算績效管理要求,本部門在2024年度預算編制階段,組織對“報紙印刷”、“報紙發(fā)行”、“《綿陽政事》微信、《綿陽發(fā)布》微博”、“信息公開工作經(jīng)費”項目,對4個項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,選取4個項目開展績效監(jiān)控。

      組織對2024年度一般公共預算開展績效自評,形成綿陽日報社部門整體績效自評報告。

      績效自評報告詳見附件。

      第三部分名詞解釋

      1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

      2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

      3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

      5.使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

      6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

      8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

      9.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):指反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

      10.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發(fā)行(項):指反映圖書、報紙、期刊、音像、電子、網(wǎng)絡(luò)出版物出版、印刷復制和發(fā)行等方面的支出。

      11.文化旅游體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項):指反除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

      12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

      13.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

      14.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      15項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      16.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

      17.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      18.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

      第四部分 附件

      附件1

      2024年度綿陽日報社部門整體支出

      績效評價報告

      一、部門概況

     ?。ㄒ唬C構(gòu)組成。

      綿陽日報社屬一級預算單位,部門無下屬二級預算單位。2024年1月起綿陽日報社和綿陽市廣播電視臺融合實行一體化辦公,內(nèi)設(shè)機構(gòu)由原來的31個減少為28個,減少3個。分別設(shè)置全媒時政新聞部、全媒綜合新聞部、全媒民生新聞部、全媒區(qū)域新聞部、全媒評論部、全媒視覺創(chuàng)意部、全媒專題制作部、《涪江觀察》編輯部、《學習強國》?編輯部、《綿陽發(fā)布》?編輯部、《綿陽日報》編輯部、《綿陽新聞》編輯部、新媒體編輯部、政務(wù)資訊編輯部、廣播部、電視節(jié)目部、閱評室、技術(shù)運維部、播出發(fā)射部、新技術(shù)開發(fā)部、辦公室、資產(chǎn)財務(wù)部、人力資源部、總編室、黨群工作部、審計法務(wù)部、督查考核部、經(jīng)管辦。

      (二)機構(gòu)職能。

      1.貫徹落實黨和國家在新聞宣傳方面的路線、方針、政策,堅持移動優(yōu)先戰(zhàn)略,合理配置各類媒體資源,加強新聞宣傳和管理,進一步提高新聞輿論傳播力、引導力、影響力、公信力。

      2.圍繞市委、市政府中心工作,堅持以正面宣傳、團結(jié)鼓勁為主,積極開展新聞宣傳和輿論監(jiān)督,發(fā)揮新聞宣傳主陣地作用,為全市經(jīng)濟社會發(fā)展提供輿論支持。

      3.負責中共綿陽市委機關(guān)報《綿陽日報》的編輯出版發(fā)行;按照國家標準建設(shè)廣播電臺、電視臺,按照許可證及有關(guān)規(guī)定制作、播放和轉(zhuǎn)播廣播電視節(jié)目,負責廣播頻率、電視頻道的運營;負責網(wǎng)站、微博、微信、移動客戶端等新媒體的建設(shè)、運營和維護;負責各媒體平臺新聞、信息、視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn),確保安全刊發(fā)(播)。

      4.依法開展媒體廣告發(fā)布、利用媒體資源為社會(客戶)提供各類宣傳品制作、網(wǎng)站建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)新媒體代維運營技術(shù)服務(wù);

      5.組織開展上宣工作,積極與央省新聞媒體溝通和交流,宣傳推廣綿陽;

      6.完成市委、市政府和市委宣傳部交辦的其他任務(wù)。

      (三)人員概況。

      綿陽日報社2024年年初在職人員174人,其中在編在職人員34人、社聘在職人員140人;年末在職人員155人,其中在編在職人員29人、社聘在職人員126人。在編退休人員年末58人。 年初、年末相比,在編人員品迭后減少5人(退休5人、調(diào)出1人、新進1人),社聘人員品迭后減少14人(退休7人、辭職1 人、調(diào)到下屬公司7人、下屬公司調(diào)回1人),在編退休人員品迭后增加4人(在編退休5人、去世1 人)。

      二、部門財政資金收支情況

     ?。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。

      年度部門年初預算收入1505.10萬元。部門決算收入1505.10萬元,其中一般公共預算決算收入1505.10萬元,政府性基金預算決算收入0萬元,國有資本經(jīng)營預算決算收入0萬元,社會保險基金預算決算收入0萬元。

     ?。ǘ┎块T財政資金支出情況。

      年度部門決算支出1505.10萬元,其中基本支出決算支出207.10萬元(含人員支出191.1萬元,公用支出16萬元);項目支出1298萬元(含一般公共預算項目支出1298萬元,政府性基金項目支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算項目支出0萬元,社會保險基金項目支出0萬元)。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元(含一般公共預算0萬元,政府性基金0萬元)。

      三、部門整體支出績效管理情況

      (一)部門預算管理。

      1.預算編制。

      1-1-1.編制完整情況:分值:3.00分,自評得分:3.00分

      計算過程和評定依據(jù):在預算編制上,為提高資金使用效益,遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、突出重點、講求績效和收支平衡的原則,將所有收支全部納入部門預算編制管理。

      1-1-2.績效目標制定情況:分值:5.00分,自評得分:5.00分;

      計算過程和評定依據(jù):績效目標編制基本科學合理、要素編制完整、各項指標均細化量。

      1-1-3.預算編制準確性:分值:5.00分,自評得分:4.71分;

      計算過程和評定依據(jù):部門預算力求做到科學準確,按照公式計算該項得分(1-376.01/6453.08)*5=4.71分

      2.預算執(zhí)行。

      1-2-1.支出規(guī)范:分值:5.00分,自評得分:5.00分

      計算過程和評定依據(jù):門嚴格預算執(zhí)行,不存在違規(guī)發(fā)放工資、獎金、津補貼現(xiàn)象;分配專項資金嚴格履行集體決策程序并按程序報批,專項資金分配符合資金管理辦法要求。

      1-2-2.支出控制:分值:5.00分,自評得分:2.00分;

      計算過程和評定依據(jù):部門日常公用經(jīng)費、部門預算項目支出中的“辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費”等科目年初預算與決算的偏差程度的10%以內(nèi),得5分,偏差度在10%— 20 %之間的,得3分,偏差度在 20%一 40 %之間的,的 2 分,偏差度超過40%的,不得分。

      計算公式(5643.09-4219.22/5643.09*100%=25.23%)

      1-2-3.動態(tài)調(diào)整:分值:5.00分,自評得分:5.00分;

      計算過程和評定依據(jù):我單位2024年度預算額度收回額度為0。

     ?。ǘ┚C合管理情況。

      1.非稅收入管理。

      2-2-1.政策執(zhí)行:本部門未涉及該指標。

      2-2-2.及時更新:本部門未涉及該指標。

      2-2-3.收入解繳:本部門未涉及該指標。

      2.政府采購管理。

      2-3-1.預算管理:分值:4.00分,自評得分:4.00分

      計算過程和評定依據(jù):年初部門預算政府采購預算編制應編盡編,全年不存在無預算、超預算采購情況。

      2-3-2.采購實施:分值:4.00分,自評得分:4.00分;

      計算過程和評定依據(jù):部門政府采購方式、程序合規(guī),不存在執(zhí)行進度緩慢情況。

      3.資產(chǎn)管理。

      2-4-1.配置使用:分值:4.00分,自評得分:4.00分;

      計算過程和評定依據(jù):新增資產(chǎn)配置預算與部門預算同步編制,在資產(chǎn)交付后及時納入固定資產(chǎn)核算,確保賬賬、賬實相符。且將新增資產(chǎn)全部納入四川省行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)動態(tài)管理。

      2-4-2.收益核算:分值:2.00分,自評得分:2.00分;

      計算過程和評定依據(jù):部門處置固定資產(chǎn)均按程序報批,處置收益及時足額上交財政,對外投資收益全部納入部門預算統(tǒng)一核算統(tǒng)一管理。

      4.內(nèi)控制度管理。

      2-5-1.制度建設(shè):分值:2.00分,自評得分:2.00分;

      計算過程和評定依據(jù):部門內(nèi)控制度基本涵蓋“預算業(yè)務(wù)”、“收支業(yè)務(wù)”、“政府采購業(yè)務(wù)”、“資產(chǎn)管理”、“合同”等主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)領(lǐng)域。并根據(jù)財經(jīng)法規(guī)及實際工作需要及時更新完善相關(guān)內(nèi)控制度。

      2-5-2.制度執(zhí)行:分值:2.00分,自評得分:2.00分;

      計算過程和評定依據(jù):部門建立了“三重一大”決策制度,并按照分事分權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求落實不相容崗位分離和定期輪崗等內(nèi)部權(quán)力制衡等基本措施。

      5.三公經(jīng)費管理。

      2-6-1.預算編制執(zhí)行:本部門無財政撥款安排的“三公經(jīng)費”,未涉及該指標。

      (三)績效結(jié)果應用情況。

      1.信息公開。

      3-1-1.預算公開:分值:2.00分,自評得分:2.00分

      計算過程和評定依據(jù):部門項目支出績效目標及預算績效管理情況按要求隨同部門預算公開。

      3-1-2.決算公開:分值:2.00分,自評得分:2.00分;

      計算過程和評定依據(jù):部門整體支出績效自評、項目支出績效自評情況按要求隨同部門決算公開。

      2.整改反饋。

      3-2-1.結(jié)果整改:分值:2.00分,自評得分:2.00分;

      計算過程和評定依據(jù):根據(jù)績效管理結(jié)果,我單位無整改問題。

      3-2-2.應用反饋:分值:2.00分,自評得分:2.00分;

      計算過程和評定依據(jù):根據(jù)績效管理結(jié)果,我單位無整改問題。

      3-2-3.違規(guī)記錄:分值:2.00分,自評得分:2.00分;

      計算過程和評定依據(jù):上年度財務(wù)收支、預算管理等無違規(guī)違紀問題。

     ?。ㄋ模╊A算績效情況。

      1.產(chǎn)出指標。

      4-1-1.數(shù)量質(zhì)量指標:績效指標【數(shù)量指標】【《綿陽日報》發(fā)行量】(分值:2.00,自評得分:2.00):

      目標及完成情況:設(shè)定目標《綿陽日報》發(fā)行量≥53000份;本年度完成53515份。

      4-1-1.數(shù)量質(zhì)量指標:績效指標【數(shù)量指標】【策劃推出重大主題報道】(分值:2.00,自評得分:2.00):

      目標及完成情況:設(shè)定目標策劃推出重大主題報道≥470篇;本年度完成680篇。

      4-1-1.數(shù)量質(zhì)量指標:績效指標【數(shù)量指標】【努力拓展對外宣傳】(分值:1.00,自評得分:1.00):

      目標及完成情況:設(shè)定目標努力拓展對外宣傳≥500件;本年度完成1100件。

      4-1-1.數(shù)量質(zhì)量指標:績效指標【數(shù)量指標】【新媒體用戶】(分值:2.00,自評得分:2.00):

      目標及完成情況:設(shè)定目標新媒體用戶≥500萬;本年度完成810萬。

      4-1-1.數(shù)量質(zhì)量指標:績效指標【數(shù)量指標】【政府采購率】(分值:1.00,自評得分:1.00):

      目標及完成情況:設(shè)定目標政府采購率≤100%;本年度完成≤100%。

      4-1-1.數(shù)量質(zhì)量指標:績效指標【質(zhì)量指標】【創(chuàng)好新聞獎】(分值:2.00,自評得分:2.00):

      目標及完成情況:設(shè)定目標創(chuàng)好新聞獎≥75項;本年度完成115項。

      4-1-2.時效指標:績效指標【時效指標】【完成時限】(分值:2.00,自評得分:2.00):

      目標及完成情況:設(shè)定目標完成時限=1年;本年度完成1年。

      4-1-3.成本指標:績效指標【經(jīng)濟成本指標】【完成新聞宣傳報道成本】(分值:10.00,自評得分:9.20):

      目標及完成情況:設(shè)定目標完成新聞宣傳報道成本≤6453.08萬元;本年度完成5000.68萬元。

      2.效益指標。

      4-2-1.社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益及可持續(xù)性影響:

      績效指標【社會效益指標】【對工作的促進作用】(分值:6.00,自評得分:6.00):

      目標及完成情況:設(shè)定目標對工作的促進作用指標采用定性評價方式,取值為好壞;根據(jù)實際完成情況本年度完成值為好。

      2.滿意度指標。

      4-3-1.公眾或服務(wù)對象滿意度:績效指標【服務(wù)對象滿意度指標】【用戶滿意度】(分值:4.00,自評得分:4.00):

      目標及完成情況:設(shè)定目標用戶滿意度≥95%;本年度完成95%。

      四、評價結(jié)論及建議

      (一)評價結(jié)論。

      按照2024年度市本級部門整體支出績效評價體系及計分標準,我單位較好的完成了本年度目標任務(wù),整體績效評價結(jié)果為 “優(yōu)秀”。根據(jù)本部門收支情況、預算執(zhí)行情況、部門履職效益分析及整體績效管理情況綜合自評,剔除本部門不涉及指標,折算前得分為83.91分,折算后實際得分為95.35,自評等次為:優(yōu)秀。

      (二)存在問題。

      一是個別項目因需跨年度實施,導致預算執(zhí)行進度不均衡,有待提升;二是預算管理精細化不足,績效指標體系科學性待完善,動態(tài)監(jiān)控力度不足。

     ?。ㄈ└倪M建議。

      加強預算編制、執(zhí)行管理與責任部門密切配合,均衡預算執(zhí)行進度,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。深化預算管理精細化,結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)發(fā)展需求,完善績效指標體系,加強對預算執(zhí)行過程的監(jiān)控與結(jié)果應用。不斷提高預算編制的科學性、準確性、前瞻性和可執(zhí)行性。

      附件:2024年度綿陽日報社部門整體支出績效評價得分明細表

      附件2

      綿陽市綿陽日報社部門

      2024年度政策(項目)支出績效自評報告

      一、項目基本情況

      2024年度,我單位實施項目8個(部門項目4個,其他運轉(zhuǎn)類項目4個),資金范圍涵蓋一般公共預算,預算資金1,768.00萬元(市級財政資金1,658.00萬元,其他資金110.00萬元)。其中:一般公共預算項目8個,預算資金1,768.00萬元(市級財政資金1,658.00萬元,其他資金110.00萬元)。

      二、項目管理與績效目標完成情況分析

     ?。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況分析。

      2024年度,我單位實施項目8個(部門項目4個,其他運轉(zhuǎn)類項目4個),實施項目預算執(zhí)行1,402.96萬元(市級財政資金1,298.00萬元,其他資金104.96萬元),預算執(zhí)行率79.35%。其中:一般公共預算項目8個,預算執(zhí)行1,402.96萬元( 市級財政資金1,298.00萬元,其他資金104.96萬元),預算執(zhí)行率79.35%。

     ?。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析。

      通過自評反映,我單位全年8個項目年度總體績效目標全部完成6個,占75.00%;未完成2個,占25.00%。其中一般公共預算項目8個,全部完成6個,占75.00%;未完成2個,占25.00%。

     ?。ㄈ╉椖浚Q策與過程)管理分析。

      項目管理評價具體明細情況(見附件1)。

      通過自評反映,我單位全年項目8個(其中部門項目4個,其他運轉(zhuǎn)類項目4個)。項目(決策與過程)管理綜合評價平均得分93.38,等級為:優(yōu)。其中管理評價得分高于平均分項目6個,占比75.00%,得分低于平均分項目2個,占比25.00%。

     ?。ㄋ模┛冃е笜送瓿汕闆r分析。

      1.數(shù)量指標。

      通過自評反映,我單位全年8個項目涉及年度產(chǎn)出數(shù)量指標共計13個,全部完成10個,占76.92%;未完成3個,占23.08%。其中一般公共預算項目數(shù)量指標13個,全部完成10個,占76.92%;未完成3個,占23.08%。

      2.質(zhì)量指標。

      通過自評反映,我單位全年8個項目涉及年度產(chǎn)出質(zhì)量指標共計5個,完成質(zhì)量達100-90(含)%的指標4個,占80.00%;完成質(zhì)量達60-0%的指標1個,占20.00%。其中一般公共預算項目質(zhì)量指標5個,完成質(zhì)量達100-90(含)%的指標4個,占80.00%;完成質(zhì)量達60-0%的指標1個,占20.00%。

      3.時效指標。

      通過自評反映,我單位全年8個項目涉及年度產(chǎn)出時效指標共計8個,按時完成6個,占75.00%;未按時完成2個,占25.00%。其中一般公共預算項目質(zhì)量指標8個,按時完成6個,占75.00%;未按時完成2個,占25.00%;。

      4.成本指標。

      通過自評反映,我單位全年8個項目涉及年度產(chǎn)出成本指標共計9個,全部完成7個,占77.78%;未完成2個,占22.22%。其中一般公共預算項目成本指標9個,全部完成7個,占77.78%;未完成2個,占22.22%。

      (五)項目效益分析。

      1.經(jīng)濟效益指標。

      通過自評反映,我單位全年8個項目均不涉及經(jīng)濟效益指標。

      2.社會效益指標。

      通過自評反映,我單位全年8個項目涉及社會效益指標共計8個,優(yōu)秀的指標6個,占75.00%;差級指標2個,占25.00%。其中一般公共預算項目社會效益指標8個,優(yōu)秀的指標6個,占75.00%;差級指標2個,占25.00%。

      3.生態(tài)效益指標。

      通過自評反映,我單位全年8個項目均不涉及生態(tài)效益指標。

      4.可持續(xù)效益指標。

      通過自評反映,我單位全年8個項目涉及可持續(xù)效益指標共計5個,可持續(xù)4個,占80.00%;持續(xù)效果一般1個,占20.00%。其中一般公共預算項目可持續(xù)效益5個,可持續(xù)4個,占80.00%;持續(xù)效果一般1個,占20.00%。

      5.滿意度指標。

      通過自評反映,我單位全年8個項目涉及滿意度指標共計8個,滿意度達100-90(含)%的指標6個,占75.00%;滿意度達60-0(含)%的指標2個,占25.00%。其中一般公共預算項目滿意度指標8個,滿意度達100-90(含)%的指標6個,占75.00%;滿意度達60-0(含)%的指標2個,占25.00%。

      三、評價結(jié)論

     ?。ㄒ唬┙Y(jié)合評價結(jié)論。

      項目綜合評價結(jié)論明細情況表(見附件2)。

      通過自評反映,我單位全年項目8個(其中部門項目4個,其他運轉(zhuǎn)類項目4個),項目綜合評價平均得分80.49,等級為:良。其中綜合評價得分高于平均分項目6個,占比75.00%,得分低于平均分項目2個,占比25.00%。

     ?。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)情況。

      按照《關(guān)于開展2024年度財政政策(項目)支出績效自評的通知》〔綿財績【2025】4號)通知要求,評價工作組根據(jù)《綿陽市財政政策(項目)支出績效自評指標體系》,結(jié)合項目實際和項目管理辦法、專項資金管理辦法及其他相關(guān)資料,對2024年度績效目標進行認真梳理,從投入、過程、成本、產(chǎn)出及效果等方面設(shè)定的績效核心指標,依據(jù)評分標準進行評價。

      績效目標實現(xiàn)評價具體情況自評表(見附件3)。

      四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

     ?。ㄒ唬┢x績效目標的原因。

      所有項目中,綜合評價得分低于平均分項目有2個,主要原因:一是外宣經(jīng)費項目施實過程中,發(fā)現(xiàn)無法達到預期效果,該項目當年未施實。二是市級融媒體客戶端建設(shè)項目為年末追加項目,相關(guān)工作和資金結(jié)算需結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度實施。

     ?。ǘ┫乱徊礁倪M措施。針對自評反映問題,提出如下改進措施。

      一是強化預算管理,加強與業(yè)務(wù)部門緊密溝通配合,做好事前績效績效評估和事中監(jiān)控,做到績效管理規(guī)范化、常態(tài)化,更加科學合理理地制定各項指標,保證項目順利實施,達到預期效果。二是加強預算執(zhí)行力度,合理規(guī)劃資金使用,提升預算資金使用效率,提高預算執(zhí)行率。

      五、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

     ?。ㄒ唬┛冃ё栽u結(jié)果擬應用情況。

      我單位高度重視績效評價,嚴格按照市財政局通知要求,對2024年8個項目對照自評表,認真進行了績效自查、自評,形成績效自評報告。單位結(jié)合績效自評,對發(fā)現(xiàn)的問題,認真分析、及時整改。將優(yōu)秀的評價結(jié)果應用到今后的項目預算申報及項目績效管理中。進一步提高項目資金使用效率,充分發(fā)揮項目的最大效益。并嚴格按照相關(guān)工作要求對績效自評結(jié)果進行公開。

      (二)績效自評結(jié)果公開情況。

      本單位自評報告待2024年部門決算批復后,隨同部門決算在政府門戶網(wǎng)站“財政預(決)算”專欄公開政策(項目)自評報告及績效目標自評表。

      六、其他需要說明的問題

      無。

      附件1:綿陽日報社項目(決策與過程)管理評價明細情況表

      附件2:綿陽日報社項目綜合評價結(jié)論明細情況表

      附件3:綿陽日報社部門預算項目支出績效自評表

      附件2

      綿陽市綿陽日報社部門

      2024年度政策(項目)支出績效自評報告

      一、項目基本情況

      2024年度,我單位實施項目8個(部門項目4個,其他運轉(zhuǎn)類項目4個),資金范圍涵蓋一般公共預算,預算資金1,768.00萬元(市級財政資金1,658.00萬元,其他資金110.00萬元)。其中:一般公共預算項目8個,預算資金1,768.00萬元(市級財政資金1,658.00萬元,其他資金110.00萬元)。

      二、項目管理與績效目標完成情況分析

      (一)預算執(zhí)行進度情況分析。

      2024年度,我單位實施項目8個(部門項目4個,其他運轉(zhuǎn)類項目4個),實施項目預算執(zhí)行1,402.96萬元(市級財政資金1,298.00萬元,其他資金104.96萬元),預算執(zhí)行率79.35%。其中:一般公共預算項目8個,預算執(zhí)行1,402.96萬元( 市級財政資金1,298.00萬元,其他資金104.96萬元),預算執(zhí)行率79.35%。

     ?。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析。

      通過自評反映,我單位全年8個項目年度總體績效目標全部完成6個,占75.00%;未完成2個,占25.00%。其中一般公共預算項目8個,全部完成6個,占75.00%;未完成2個,占25.00%。

     ?。ㄈ╉椖浚Q策與過程)管理分析。

      項目管理評價具體明細情況(見附件1)。

      通過自評反映,我單位全年項目8個(其中部門項目4個,其他運轉(zhuǎn)類項目4個)。項目(決策與過程)管理綜合評價平均得分93.38,等級為:優(yōu)。其中管理評價得分高于平均分項目6個,占比75.00%,得分低于平均分項目2個,占比25.00%。

     ?。ㄋ模┛冃е笜送瓿汕闆r分析。

      1.數(shù)量指標。

      通過自評反映,我單位全年8個項目涉及年度產(chǎn)出數(shù)量指標共計13個,全部完成10個,占76.92%;未完成3個,占23.08%。其中一般公共預算項目數(shù)量指標13個,全部完成10個,占76.92%;未完成3個,占23.08%。

      2.質(zhì)量指標。

      通過自評反映,我單位全年8個項目涉及年度產(chǎn)出質(zhì)量指標共計5個,完成質(zhì)量達100-90(含)%的指標4個,占80.00%;完成質(zhì)量達60-0%的指標1個,占20.00%。其中一般公共預算項目質(zhì)量指標5個,完成質(zhì)量達100-90(含)%的指標4個,占80.00%;完成質(zhì)量達60-0%的指標1個,占20.00%。

      3.時效指標。

      通過自評反映,我單位全年8個項目涉及年度產(chǎn)出時效指標共計8個,按時完成6個,占75.00%;未按時完成2個,占25.00%。其中一般公共預算項目質(zhì)量指標8個,按時完成6個,占75.00%;未按時完成2個,占25.00%;。

      4.成本指標。

      通過自評反映,我單位全年8個項目涉及年度產(chǎn)出成本指標共計9個,全部完成7個,占77.78%;未完成2個,占22.22%。其中一般公共預算項目成本指標9個,全部完成7個,占77.78%;未完成2個,占22.22%。

      (五)項目效益分析。

      1.經(jīng)濟效益指標。

      通過自評反映,我單位全年8個項目均不涉及經(jīng)濟效益指標。

      2.社會效益指標。

      通過自評反映,我單位全年8個項目涉及社會效益指標共計8個,優(yōu)秀的指標6個,占75.00%;差級指標2個,占25.00%。其中一般公共預算項目社會效益指標8個,優(yōu)秀的指標6個,占75.00%;差級指標2個,占25.00%。

      3.生態(tài)效益指標。

      通過自評反映,我單位全年8個項目均不涉及生態(tài)效益指標。

      4.可持續(xù)效益指標。

      通過自評反映,我單位全年8個項目涉及可持續(xù)效益指標共計5個,可持續(xù)4個,占80.00%;持續(xù)效果一般1個,占20.00%。其中一般公共預算項目可持續(xù)效益5個,可持續(xù)4個,占80.00%;持續(xù)效果一般1個,占20.00%。

      5.滿意度指標。

      通過自評反映,我單位全年8個項目涉及滿意度指標共計8個,滿意度達100-90(含)%的指標6個,占75.00%;滿意度達60-0(含)%的指標2個,占25.00%。其中一般公共預算項目滿意度指標8個,滿意度達100-90(含)%的指標6個,占75.00%;滿意度達60-0(含)%的指標2個,占25.00%。

      三、評價結(jié)論

     ?。ㄒ唬┙Y(jié)合評價結(jié)論。

      項目綜合評價結(jié)論明細情況表(見附件2)。

      通過自評反映,我單位全年項目8個(其中部門項目4個,其他運轉(zhuǎn)類項目4個),項目綜合評價平均得分80.49,等級為:良。其中綜合評價得分高于平均分項目6個,占比75.00%,得分低于平均分項目2個,占比25.00%。

     ?。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)情況。

      按照《關(guān)于開展2024年度財政政策(項目)支出績效自評的通知》〔綿財績【2025】4號)通知要求,評價工作組根據(jù)《綿陽市財政政策(項目)支出績效自評指標體系》,結(jié)合項目實際和項目管理辦法、專項資金管理辦法及其他相關(guān)資料,對2024年度績效目標進行認真梳理,從投入、過程、成本、產(chǎn)出及效果等方面設(shè)定的績效核心指標,依據(jù)評分標準進行評價。

      績效目標實現(xiàn)評價具體情況自評表(見附件3)。

      四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

     ?。ㄒ唬┢x績效目標的原因。

      所有項目中,綜合評價得分低于平均分項目有2個,主要原因:一是外宣經(jīng)費項目施實過程中,發(fā)現(xiàn)無法達到預期效果,該項目當年未施實。二是市級融媒體客戶端建設(shè)項目為年末追加項目,相關(guān)工作和資金結(jié)算需結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度實施。

     ?。ǘ┫乱徊礁倪M措施。針對自評反映問題,提出如下改進措施。

      一是強化預算管理,加強與業(yè)務(wù)部門緊密溝通配合,做好事前績效績效評估和事中監(jiān)控,做到績效管理規(guī)范化、常態(tài)化,更加科學合理理地制定各項指標,保證項目順利實施,達到預期效果。二是加強預算執(zhí)行力度,合理規(guī)劃資金使用,提升預算資金使用效率,提高預算執(zhí)行率。

      五、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

     ?。ㄒ唬┛冃ё栽u結(jié)果擬應用情況。

      我單位高度重視績效評價,嚴格按照市財政局通知要求,對2024年8個項目對照自評表,認真進行了績效自查、自評,形成績效自評報告。單位結(jié)合績效自評,對發(fā)現(xiàn)的問題,認真分析、及時整改。將優(yōu)秀的評價結(jié)果應用到今后的項目預算申報及項目績效管理中。進一步提高項目資金使用效率,充分發(fā)揮項目的最大效益。并嚴格按照相關(guān)工作要求對績效自評結(jié)果進行公開。

      (二)績效自評結(jié)果公開情況。

      本單位自評報告待2024年部門決算批復后,隨同部門決算在政府門戶網(wǎng)站“財政預(決)算”專欄公開政策(項目)自評報告及績效目標自評表。

      六、其他需要說明的問題

      無。

      附件1:綿陽日報社項目(決策與過程)管理評價明細情況表

      附件2:綿陽日報社項目綜合評價結(jié)論明細情況表

      附件3:綿陽日報社部門預算項目支出績效自評表

     

      第五部分 附表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、財政撥款支出決算明細表

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

      九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

      十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

      十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

      十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

         附件下載:

         2024年度綿陽日報社部門決算公開表

         綿陽日報社部門預算項目支出績效自評表



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